科 目 | 最終予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
T収入の部 | ||||
1 会費収入 | ||||
会費収入 | 16500 | 0 | -16500 | 500×11 |
2 事業収入 | ||||
@健全育成事業 | 45000 | 8000 | -37000 | 1泊2日4000円×2人=8000円 500円×0人=0円 |
A社会福祉事業 | 0 | 0 | 0 | |
B生涯学習事業 | 0 | 0 | 0 | |
C他団体への協力事業 | 5000 | 0 | -5000 | 2500円×0団体 |
Dまちづくり推進事業 | 30000 | 35100 | 5100 | |
E指導者養成事業 | 0 | 0 | 0 | |
3 助成金 | 0 | 0 | 0 | 寄付 |
4 利益事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
当期収入合計(A) | 96500 | 43100 | -53400 | |
前期繰越収支差額 | -2593 | -2593 | 0 | |
収入合計(B) | 10162 | 40507 | -53400 | |
U支出の部 | ||||
1 事業費 | ||||
@健全育成事業 | 45000 | 16074 | -28926 | 食費7209円、事業保険458円、 交通費3080円、消耗品費4982円、 駐車場0円、通信連絡費345円、 |
A社会福祉事業 | 0 | 0 | 0 | |
B生涯学習事業 | 0 | 0 | 0 | |
C他団体への協力事業 | 5000 | 0 | -5000 | 交通費援助費0円 |
Dまちづくり推進事業 | 30000 | 34420 | 4420 | |
E指導者養成事業 | 0 | 0 | 0 | |
2 管理費 | ||||
通信費 | 3000 | 0 | -3000 | |
消耗品費 | 3000 | 0 | -3000 | |
雑費 | 3000 | 4092 | 1092 | |
保険代 | 2000 | 2100 | 100 | ボランティア保険費300円×7人 |
その他 | 8200 | 5100 | -3100 | 社会福祉協議会団体登録費5100円 |
備品費 | 5000 | 0 | -5000 | イベント備品 |
管理費 | 0 | 0 | 0 | |
3 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
当期支出合計(C) | 104200 | 61786 | -42414 | |
当期収支差額(A)−(C) | -7700 | -18686 | -10986 | |
次期繰越収支差額(B)−(C) | -94038 | -21279 | 72759 |